Проверка режима налогоплательщика по БИН и ИИН в Казахстане
При проверке контрагента в Казахстане или при сверке собственных учётных данных важно понимать, какой налоговый режим применяется в текущий момент. Официальные электронные сервисы КГД позволяют получить сведения по БИН и ИИН, а также зафиксировать результат проверки для внутреннего контроля. Отдельного внимания требует ситуация, когда режим нужно подтвердить документально или изменить через электронные каналы.
В данной статье рассмотрим, как узнать режим налогоплательщика РК, как подать уведомление о применяемом режиме налогообложения и как в сервисе Kiberon свести результаты проверки и связанные показатели в один удобный отчёт.
Режимы налогообложения в Казахстане: общеустановленный и специальный
В прикладном смысле режим налогоплательщика — это набор правил, по которым субъект исчисляет и уплачивает налоги и другие обязательные платежи в бюджет, а также представляет налоговую отчётность.
Налоговый кодекс РК закрепляет два базовых подхода: общеустановленный порядок налогообложения и специальный налоговый режим. Поэтому на практике вопрос в части того, какой режим налогоплательщика применяется, например, ТОО, обычно сводится к тому, работает ли компания по общеустановленным правилам или имеет право применять один из специальных налоговых режимов при соблюдении установленных условий.
Если в официальной проверке указан общеустановленный порядок, это означает применение базовых правил Налогового кодекса. Если указан СНР, действует особый порядок налогообложения — только в рамках конкретного специального режима и его требований.
Специальные налоговые режимы Казахстана: что означает СНР
СНР (специальный налоговый режим) в официальных разъяснениях описывается как особый порядок расчётов с бюджетом для отдельных категорий налогоплательщиков РК. Такой режим предусматривает упрощённый порядок исчисления и уплаты отдельных видов налогов, а также представления отчётности по ним.
Пользователи часто ищут информацию о налогоплательщиках на специальных налоговых режимах — по смыслу это те, кто применяет один из видов СНР. В официальных материалах КГД для этой группы обычно используется формулировка «налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы» — это стандартное обозначение организаций и ИП, работающих на спецрежимах.
Регистрация, статус, налоги, суды, лицензии, товарные знаки, сертификаты, госзакупки
Как проверить режим налогоплательщика РК по ИИН или БИН
Чтобы проверить режим налогоплательщика в Казахстане, достаточно ввести БИН или ИИН и получить сведения из официального источника. Для верификации налогового режима можно использовать официальные инструменты Комитета государственных доходов (КГД МФ РК). Поиск осуществляется по идентификационному номеру, а полученные сведения целесообразно сохранять для документального подтверждения. Специализированный сервис КГД предназначен для оперативной проверки применяемого режима налогообложения.
А чтобы получить расширенные сведения о благонадежности и регистрационных данных контрагента, стоит выполнить проверку в сервисе Kiberon. В отличие от стандартных выписок КГД, данный ресурс позволяет автоматизировать сбор данных по нескольким направлениям: факторы риска, аффилированность и связи, банкротство и др.
Возможности сервиса Kiberon для проверки режима и налоговых рисков
Kiberon помогает быстро собрать ключевую информацию о компании в одном окне — от налогового режима до индикаторов риска. Это удобно, когда нужно не просто увидеть статус, а оперативно подготовить понятную сводку для внутреннего согласования.
В карточке компании обычно используют следующие разделы:
«Налоговая статистика» — здесь отображается налоговый режим и связанные показатели, а также дата актуальности данных.
«Налоговые отчисления» — позволяет оценить динамику налоговых платежей по годам.
«Сведения о плательщике НДС» — быстрый просмотр НДС-статуса, важного для договоров и документов.
«Сведения о задолженности» — помогает проверить наличие задолженности по данным, доступным в карточке.
«Факторы риска» и «Степень риска налогоплательщика» — дают первичные сигналы, стоит ли углублять проверку.
«Аффилированные организации» — показывает связи, которые важно учитывать при оценке контрагента.
В результате проверка проходит быстрее: налоговый режим и связанные показатели — НДС-статус, задолженность, риск-индикаторы и связи — видны в одной карточке, а итоги можно сразу выгрузить в отчёт для согласования без ручного «сведения» данных из разных разделов и источников.
Как узнать режим налогоплательщика в электронных сервисах: где смотреть
Когда речь идёт о собственном статусе (а не о разовой проверке контрагента), логично разделять две задачи: официально подтвердить данные и удобно зафиксировать их для работы.
Где посмотреть режим в государственных сервисах
Официальное значение режима проще всего сверить по БИН или ИИН в открытых сервисах КГД. Если нужно именно документальное подтверждение того, что было заявлено самим налогоплательщиком, ориентируются на историю поданных документов в КНП ИСНА — прежде всего на «Уведомление о применяемом режиме налогообложения» и его статус обработки.
Где смотреть режим в сервисе Kiberon
В Kiberon налоговый режим отображается в карточке компании. Чтобы его найти, откройте карточку организации и перейдите в раздел «Налоговая статистика» — именно там выводится строка «Налоговый режим». Рядом обычно отображаются связанные поля, включая дату регистрации режима в ОГД и дату актуальности данных, что помогает понимать, на какой момент сформирована информация.

Если нужно собрать сведения для внутреннего согласования, в этой же карточке удобно дополнительно просмотреть соседние блоки: «Налоговые отчисления», «Факторы риска», «Степень риска налогоплательщика», «Аффилированные организации». Для фиксации результата в рабочем формате можно воспользоваться функцией «Скачать отчёт».
Как в кабинете налогоплательщика поменять режим: подача уведомления
Смена режима в электронном формате оформляется через подачу «Уведомления о применяемом режиме налогообложения» в КНП ИСНА с подписанием ЭЦП. Обычно порядок действий выглядит так: в разделе «Подать документы» выбирают нужное уведомление, заполняют параметры перехода, подписывают и отправляют на обработку.
Чтобы избежать технических задержек, заранее проверяют актуальность ЭЦП и наличие права подписи от нужного лица, а также определяются с режимом и датой перехода. В отдельных разъяснениях КГД также упоминаются альтернативные каналы подачи уведомления — через e-Salyq Business, банковские приложения или на бумаге в УГД.
Проверьте контрагента (ИП и ТОО) по БИН : данные из официальных реестров — в одном отчёте
ЗарегистрироватьсяПроверка режима налогоплательщика в РК: краткое резюме
Если задача — быстро понять, на каком режиме работает компания, удобнее всего начать с карточки в Kiberon: налоговый режим отображается в блоке «Налоговая статистика», а рядом сразу видны «соседние» показатели, которые обычно нужны для решения по контрагенту — налоговые отчисления, НДС-статус, задолженность, факторы и степень риска, а также аффилированные организации. Такой формат экономит время, потому что не приходится собирать картину по частям и переключаться между источниками.
При необходимости режим можно подтвердить официально через сервисы КГД по БИН/ИИН, а смена режима оформляется подачей «Уведомления о применяемом режиме налогообложения» через КНП ИСНА (или альтернативные каналы, которые указывает КГД).
Мы напишем, когда будет что-то важное
Обновления в реестрах, инструкции, новости